От производителя здесь купить диплом вот прям вот.

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3541 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" на 2015 - 2019 годы"



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. № 3541

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА"
НА 2015 - 2019 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" на 2015 - 2019 годы.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете "Диалог" - "Официальный бюллетень правовых актов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО





Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 № 3541

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ
СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА"
НА 2015 - 2019 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА" НА 2015 - 2019 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска
Этапы и сроки реализации Программы
2015 - 2019 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Участники Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;.
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Участники мероприятий Программы
Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Технический центр"
Среднесрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания
Цель Программы
Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска
Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих ненормативные межремонтные сроки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
90,2
88,9
86,4
82,8
73,8
67,6
2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, %
10,4
30,36
49,9
69,5
89,2
100
3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, %
24,5
29,6
34,4
38,9
44,0
48,8
4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях
434
1003
879
750
1250
1031
5. Количество обоснованных письменных обращений жителей на состояние и качество содержания объектов улично-дорожной сети и благоустройства
50
Не более 20
Не более 20
Не более 20
Не более 20
Не более 20
Задачи Программы
1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети.
2. Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения.
3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.
4. Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов.
5. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях.
6. Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети".
Подпрограмма 2 "Содержание зеленых насаждений".
Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения".
Подпрограмма 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок".
Подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях".
Подпрограмма 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства".
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)
ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети".
ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений".
ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда".
ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии".
ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства".
ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения".
ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения"
Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. <**>
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Местный бюджет:






потребность
2466885,38
482150,35
572456,59
443861,93
499425,78
468990,73
утверждено
1373419,29
307272,07
326936,03
243775,73
247717,73
247717,73
Другие источники:






федеральный бюджет






бюджет Томской области
24122,50
5640,90
5095,90
7089,90
3147,90
3147,90
внебюджетные источники






Всего:






потребность
2491007,88
487791,25
577552,49
450951,83
502573,68
472138,63
утверждено
1397541,79
312912,97
332031,93
250865,63
250865,63
250865,63

--------------------------------
<*> Значения целевых показателей (индикаторов) результативности Программы с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 3 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" на 2015 - 2019 годы".
<**> Объем финансирования Программы из областного бюджета на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реконструкция и содержание городской среды ЗАТО Северск в соответствии с современными требованиями и стандартами качества жизни является одним из ключевых направлений социально-экономического развития ЗАТО Северск.
Комфортность города как среды проживания можно охарактеризовать следующими основными факторами:
- развитой улично-дорожной сетью;
- здоровой экологической обстановкой;
- наличием достаточного количества общественных пространств;
- комфортными внутриквартальными территориями.
Работы по благоустройству и дорожной деятельности занимают значительное место в объеме городских проблем и включают в себя ряд мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии улично-дорожной сети, оздоровление городской среды при помощи озеленения, увеличение эстетичности за счет цветников, газонов, малых архитектурных форм.
Одной из важнейших проблем, которую предполагается решить в рамках Программы, является плохое состояние улично-дорожной сети.
Улично-дорожная сеть г. Северска включает в себя 103 объекта, ее протяженность составляет 128,8 км. На объектах улично-дорожной сети протяженностью 118 км (92%) работы по капитальному ремонту не выполнялись в течение последних 12 - 15 лет, что является нарушением нормативных межремонтных сроков, 54% дорог (69,7 км) имеют степень износа более 50%.
При этом в последние годы отмечается значительное повышение нагрузок на поверхность дорог, вызванное стремительным ростом парка автомобилей, увеличением плотности и интенсивности транспортных потоков.
Качество дорожного покрытия ухудшается из-за ежегодного проведения значительных объемов ямочного ремонта, который необходим для поддержания большей части автодорог в нормативном состоянии в связи с отсутствием работ капитального характера.
Кроме того, происходит постепенное ослабление оснований автодорог вследствие аварий на инженерных сетях и иных причин.
Значительная степень износа, наличие на проезжей части просадок и провалов асфальтобетонного покрытия являются причинами ухудшения дорожной ситуации, повышения уровня аварийности.
Не менее актуальными для благоустройства являются вопросы, связанные с созданием и поддержанием в надлежащем состоянии объектов озеленения.
Общая площадь зеленых насаждений на территории г. Северска составляет 3331,04 тыс. кв. м, в том числе 1054 тыс. кв. м искусственных газонов.
Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения, что создает опасность для имущества, жизни и здоровья жителей г. Северска, затрудняет производство работ по проведению новых посадок, ухудшает санитарно-гигиенические характеристики, имеет низкие декоративные качества, требует замены. В реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, в настоящее время включено около 4,5 тысячи деревьев, подлежащих сносу, и порядка 5,5 тысячи деревьев, требующих омолаживающей обрезки. Кроме того, более 2000 деревьев нуждаются в регулярной формовочной обрезке (каждые 3 - 5 лет).
Для поддержания надлежащего качества городского зеленого фонда необходимо уделять большое внимание восстановлению зеленых насаждений путем планомерной замены старовозрастных деревьев, используя посадочный материал саженцев ценных пород деревьев и декоративных кустарников.
Прирост площади зеленых насаждений общего пользования также является одним из важнейших показателей благоустроенности г. Северска, которому уделяется особое внимание во время участия в областном и всероссийском конкурсах на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование".
Неотъемлемой частью зеленых насаждений любого города является газон. Он служит фоном для любых посадок, ландшафтных сооружений, малых архитектурных форм. Общая площадь искусственных травяных газонов в г. Северске составляет 1054 тыс. кв. м.
Неправильная конструкция и эксплуатация газона, ограждающих его бордюрных камней могут являться источником постоянного загрязнения улиц и дорог, что приводит к дополнительным расходам бюджетных средств.
На территории г. Северска 21,3% газонов на площади 224,48 тыс. кв. м имеют изменения конструкции до состояния, при котором газон становится источником загрязнения проезжей части. Для исключения загрязнения проезжей части и улучшения эстетической привлекательности необходимо проводить планомерный капитальный ремонт газонов, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Площадь газонов, подлежащих ремонту в первую очередь, составляет 156,04 тыс. кв. м.
Поддержание мест массового посещения горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов делает город привлекательным и опрятным.
Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. В нашем городе имеется 12 основных объектов благоустройства данной категории, являющихся неотъемлемой частью архитектурного и социального облика города. Общая площадь скверов, расположенных на территории города, составляет 517,77 тыс. кв. м, 50% указанных объектов благоустройства не подвергались ремонту и реконструкции более 10 лет.
Оснащение скверов малыми архитектурными формами в настоящее время минимальное, не отвечающее современным требованиям, в основном это скамейки и урны для сбора мусора, изготовленные 7 - 15 лет назад.
На территории г. Северска имеется острая необходимость строительства нового участка муниципального общественного кладбища, а также обустройства участка Почетного воинского захоронения.
В настоящее время действующее городское кладбище может предоставить участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность проектирования и устройства нового участка общественного муниципального кладбища.
В связи с многочисленными обращениями военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов необходимо обустроить участок Почетного воинского захоронения.
Комфортные внутриквартальные территории должны обеспечивать полноценный и безопасный отдых и времяпрепровождение детей.
В настоящее время на внутриквартальных территориях имеется большое количество игрового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, предъявляемым действующими нормативными документами. Это приводит к значительному объему бюджетных затрат на ремонт существующего морально устаревшего игрового оборудования. Производятся окраска, замена деревянных деталей, сварочные работы. При этом, несмотря на то, что на ремонт ежегодно тратится порядка 700 тыс. руб., общий вид площадок и их оснащенность игровыми элементами практически не меняются.
Такое состояние детского игрового оборудования приводит не только к низкому уровню благоустроенности территории г. Северска, но и к отсутствию условий для полноценного отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.
В настоящее время на внутриквартальных территориях города имеется 375 детских игровых площадок, на 283 площадках (75,5% от общего количества) требуется произвести обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2014 год 92 площадки оснащены новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов по безопасности детского игрового оборудования, что составляет 24,5% от потребности.
Одной из наиболее острых проблем в г. Северске в настоящее время остается парковка автомобилей во дворах. Обеспечение современного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовые территории от неорганизованного размещения владельцами автотранспортных средств.
По оперативным данным ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, на сегодняшний день на территории г. Северска зарегистрировано 37 тыс. единиц частных легковых автотранспортных средств. На платных (в том числе многоуровневых) стоянках, расположенных в черте города, гаражных боксах, на гостевых стоянках, организованных на улицах города и внутриквартальных территориях, можно разместить около 24 тысяч автомобилей. Следовательно, для создания комфортных условий проживания на территории г. Северска необходимо создать порядка 13 тысяч дополнительных парковочных мест.
В основе организации и реконструкции мест для парковки автотранспортных средств на внутридворовой территории должен быть использован набор технических решений по расширению внутриквартальных проездов в сочетании с устройством гостевых стоянок и парковок.
Кроме того, на территории г. Северска является актуальной проблема благоустройства микрорайона № 10. В Администрацию ЗАТО Северск поступают многочисленные жалобы от жителей на необустроенность придомовых территорий и плохое качество внутриквартальных проездов, устройство которых не было завершено в период застройки микрорайона.
В целях улучшения качества содержания городской территории, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории г. Северска необходимо выполнять планомерную работу по поддержанию и повышению качества содержания объектов благоустройства.
В первую очередь необходимо обеспечить проведение мероприятий по текущему содержанию инфраструктуры улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий в соответствии с нормативными требованиями, усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации.
Неотъемлемой частью текущего содержания объектов благоустройства является проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, внутриквартальных территорий и других объектов и элементов благоустройства.
Кроме того, для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо праздничное оформление городских улиц и площадей. При подготовке г. Северска к новогодним праздникам ежегодно устанавливается и украшается 8 больших новогодних елей, печатаются и монтируются баннеры, изготавливаются ледяные панно, скульптуры и снежные горки.
В г. Северске имеется 12 памятников, которые необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, производя ежегодный косметический ремонт.
В летний период необходимо обеспечивать рабочее состояние 4 фонтанов.
В г. Северске ежегодно проводится городской конкурс "Северский дворик" для привлечения населения, организаций и индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.
Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения необходимо осуществлять:
- круглосуточное дежурство бригады по доставке тел умерших в морг;
- доставку питьевой воды в населенные пункты, где отсутствует водоснабжение;
- эвакуацию брошенного автотранспорта;
- мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных.
Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять комплекс работ по благоустройству: отлов и содержание бродячих животных, праздничное оформление города, обеспечение бесперебойной работы фонтанов, а также выполнять иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.
Без реализации мер по повышению уровня благоустройства территории г. Северска нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала города, а также обеспечить комфортные условия для деятельности и отдыха жителей, безопасность и охрану окружающей среды. Уровень благоустроенности города, достигнутый в настоящее время, достаточно высокий, что подтверждается призовыми местами в ежегодном областном конкурсе "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области". Однако недостаточная финансовая поддержка вышеуказанных мероприятий неизбежно приведет к снижению уровня благоустройства г. Северска.
Комплексный подход к решению проблем повышения качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения г. Северска, конкретизация мероприятий, планирование первоочередных и перспективных работ могут быть реализованы в рамках системы мероприятий Программы. В результате чего возможен комплексный подход к решению большей части проблем благоустройства.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска.
Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
1) улучшение качественного состояния улично-дорожной сети;
2) создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения;
3) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения;
4) улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов;
5) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях;
6) поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения.
Реализация Программы запланирована на 2015 - 2019 годы и будет осуществляться в один этап.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы с учетом прогнозного финансирования приведены в таблице 3.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной
сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы


Таблица 3

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования <*>
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I. Целевые показатели муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" на 2015 - 2019 годы
1.1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
92
90,2
88,9
88,9
86,4
86,4
82,8
82,8
73,8
79,2
67,6
75,6
Год
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
1.2
Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу
%
0
10,4
30,36
27,3
49,9
43,3
69,5
59,3
89,2
43,3
100
27,3
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.3
Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок
%
22,1
24,5
29,6
0
34,4
0
38,9
0
44,0
0
48,8
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.4
Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях
ед.
200
434
1003
0
879
0
750
0
1250
0
1031
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.5
Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
ед.
60
50
Не более 20
50
Не более 20
50
Не более 20
50
Не более 20
50
Не более 20
50
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
II. Целевые показатели задачи 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети"
2.1
Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте
ед.
90
89
88
88
86
87
83
85
82
84
81
83
Год
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
2.2
Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом)
км
0
1,79
3,49
3,49
6,73
4,51
11,4
6,77
22,9
6,77
30,96
6,77
Год
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
III. Целевые показатели задачи 2 "Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения"
3.1
Количество деревьев, подлежащих сносу
шт.
4500
4500
3615
3748
2732
3028
1849
2308
964
1588
78
868
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
3.2
Количество деревьев, требующих формовки
шт.
7500
7550
6068
6271
4587
5142
3104
4013
1622
2484
140
1755
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
3.3
Количество высаженных саженцев
шт.
500
500
650
500
650
0
650
0
650
0
650
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
IV. Целевые показатели задачи 3 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения"
4.1
Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения
шт.
11
146
40
0
46
0
46
0
46
0
46
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
4.2
Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище
га
0
1,7
0,02
0,02
9,1
9,1
18,2
18,2
27,3
16,7
25,8
15,2
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
4.3
Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
ед.
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
V. Целевые показатели задачи 4 "Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов"
5.1
Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадки (нарастающим итогом)
%
22,1
24,5
29,6
24,5
34,4
24,5
38,9
24,5
44
24,5
48,8
24,5
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
VI. Целевые показатели задачи 5 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях"
6.1
Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
тыс. кв. м
1,13
13,13
31,36
19,42
48,96
0
64,03
0
88,9
0
109,52
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
6.2
Количество кварталов с обновленной инфраструктурой
ед.
1
9
4
2
4
1
11
0
8
0
10
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
VII. Целевые показатели задачи 6 "Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения"
7.1
Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети
%
1,4
3,2
5
2,5
5
2
5
2
5
2
5
2
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
7.2
Отловлено безнадзорных животных
голов
439
580
650
540
650
490
650
490
650
490
650
490
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
7.3
Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг -
ед.
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
МКУ ТЦ

--------------------------------
<*> Объем прогнозного финансирования на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включено 7 подпрограмм, каждая из которых направлена на решение задач Программы:
подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" (приложение 1);
подпрограмма 2 "Содержание зеленых насаждений" (приложение 2);
подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения" (приложение 3);
подпрограмма 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок" (приложение 4);
подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" (приложение 5);
подпрограмма 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" (приложение 6);
подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма".

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Участниками Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Обеспечивающая подпрограмма включает расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы и одного из участников Программы - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 7 "Обеспечивающая подпрограмма" приведены в таблице 4.
Помимо финансирования подпрограммы 7 "Обеспечивающая подпрограмма", из средств местного бюджета предусмотрено финансирование из бюджета Томской области в размере 260 тыс. руб. на осуществление управленческих функций при реализации отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании Закона Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных". Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 5.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы 7 "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной
программы "Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
территории г. Северска" на 2015 - 2019 годы

Таблица 4

N
пп
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС
Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС
Объем финансирования, тыс. руб.,
в т.ч.:
126775,25
26819,85
24988,85
24988,85
24988,85
24988,85
местный бюджет
126515,25
26767,85
24936,85
24936,85
24936,85
24936,85
областной бюджет
260,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий" задачи 1, % освоения денежных средств
98
98
98
98
98
98
Показатель 2 "Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями" задачи 1, %
100
100
100
100
100
100
2
Участник Программы - УКС Администрации ЗАТО Северск
Задача 2. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск
Объем финансирования, тыс. руб.
89643,45
18005,97
17909,37
17909,37
17909,37
17909,37
Показатель 1
98
98
98
98
98
98
"Обеспечение выполнения программных мероприятий" задачи 2, % освоения денежных средств






Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
216418,7
44825,82
42898,22
42898,22
42898,22
42898,22

Информация об основных мерах регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

Таблица 5

N
пп
Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной)
Содержание меры
Срок реализации
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1
2
3
4
5
1
Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающихся реализации мероприятий Программы
Правовые акты 2015 - 2019 годов
2015 - 2019 годы
Создание эффективной системы управления реализацией Программы
2
Мониторинг выполнения мероприятий Программы
Отчеты исполнителей мероприятий Программы
2015 - 2019 годы
Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы
3
Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
Выполнение корректировок Программы
2015 - 2019 годы
Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований

V. Система мероприятий программы и ее ресурсное обеспечение

Программные мероприятия определены на основании целей и задач Программы.
Большинство мероприятий Программы реализуется за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
Объем потребности в финансировании на 2015 - 2019 годы в целом по Программе составляет 2491007,88 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 487791,25 тыс. руб.;
2016 год - 577552,49 тыс. руб.;
2017 год - 450951,83 тыс. руб.;
2018 год - 502573,68 тыс. руб.;
2019 год - 472138,63 тыс. руб.
Помимо финансирования Программы из средств местного бюджета, Программой предусмотрено финансирование из бюджета Томской области в размере 15739,50 тыс. руб. Указанные средства направлены на финансирование отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании Закона Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных". Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлено в таблице 5.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в таблице 6.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Улучшение
качественного состояния объектов улично-дорожной
сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы

Таблица 5

N
пп
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе за счет средств
Соисполнитель
федерального бюджета (по согласованию)
областного бюджета (по согласованию)
местного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"
Всего, в т.ч.:
301610,16
148811,08


301610,16
148811,08

Отсутствует
2015
48244,63
43000,00


48244,63
43000,00

2016
73283,38
26452,77


73283,38
26452,77

2017
44839,67
26452,77


44839,67
26452,77

2018
80120,84
26452,77


80120,84
26452,77

2019
55121,64
26452,77


55121,64
26452,77

2
Подпрограмма 2 "Содержание зеленых насаждений"
Всего, в т.ч.:
294321,42
118023,65


294321,42
118023,65

Отсутствует
2015
53477,72
24655,95


53477,72
24655,95

2016
70284,94
23466,65


70284,94
23466,65

2017
58525,36
23300,35


58525,36
23300,35

2018
54046,42
23300,35


54046,42
23300,35

2019
57986,98
23300,35


57986,98
23300,35

3
Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
Всего, в т.ч.:
59040,36
53275,36


59040,36
53275,36

Отсутствует
2015
12866,16
12275,36


12866,16
12275,36

2016
42293,55
41000,00


42293,55
41000,00

2017
1293,55
0,00


1293,55
0,00

2018
1293,55
0,00


1293,55
0,00

2019
1293,55
0,00


1293,55
0,00

4
Подпрограмма 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок"
Всего, в т.ч.:
33214,00
0,00


33214,00
0,00

Отсутствует
2015
7294,00
0,00


7294,00
0,00

2016
6480,00
0,00


6480,00
0,00

2017
6120,00
0,00


6120,00
0,00

2018
6840,00
0,00


6840,00
0,00

2019
6480,00
0,00


6480,00
0,00

5
Подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
Всего, в т.ч.:
239976,39
58523,75


239976,39
58523,75

Отсутствует
2015
43537,47
18523,75


43537,47
18523,75

2016
75092,05
40000,00


75092,05
40000,00

2017
30054,68
0,00


30054,68
0,00

2018
50154,30
0,00


50154,30
0,00

2019
41137,89
0,00


41137,89
0,00

6
Подпрограмма 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Всего, в т.ч.:
1346426,85
802489,25

23862,50
1322564,35
778626,75

Отсутствует
2015
277545,45
169632,09

5588,90
271956,55
164043,19

2016
267220,35
158214,29

5043,90
262176,45
153170,39

2017
267220,35
158214,29

7037,90
260182,45
151176,39

2018
267220,35
158214,29

3095,90
264124,45
155118,39

2019
267220,35
158214,29

3095,90
264124,45
155118,39

7
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"
Всего, в т.ч.:
216418,70
216418,70

260,00
216418,70
216262,70

Отсутствует
2015
44825,82
44825,82

52,00
44773,82
44773,82

2016
42898,22
42898,22

52,00
42846,22
42846,22

2017
42898,22
42898,22

52,00
42846,22
42846,22

2018
42898,22
42898,22

52,00
42846,22
42846,22

2019
42898,22
42898,22

52,00
42846,22
42846,22


Итого по Программе
Всего, в т.ч.:
2491007,88
1397541,79

24122,50
2466885,38
1373419,29


2015
487791,25
312912,97

5640,90
482150,35
307272,07

2016
577552,49
332031,93

5095,90
572456,59
326936,03

2017
450951,83
250865,63

7089,90
443861,93
243775,73

2018
502573,68
250865,63

3147,90
499425,78
247717,73

2019
472138,63
250865,63

3147,90
468990,73
247717,73


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной
сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы за счет средств бюджета ЗАТО
Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6

N
пп
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок исполнения, годы
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
УЖКХ ТиС
УКС Администрации ЗАТО Северск
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"
Всего, в т.ч.:
301610,16
148811,08


301610,16
148811,08


2015
48244,63
43000,00


48244,63
43000,00


2016
73283,38
26452,77


73283,38
26452,77


2017
44839,67
26452,77


44839,67
26452,77


2018
80120,84
26452,77


80120,84
26452,77


2019
55121,64
26452,77


55121,64
26452,77


1.1
ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети"
Всего, в т.ч.:
301610,16
148811,08


301610,16
148811,08


2015
48244,63
43000,00


48244,63
43000,00


2016
73283,38
26452,77


73283,38
26452,77


2017
44839,67
26452,77


44839,67
26452,77


2018
80120,84
26452,77


80120,84
26452,77


2019
55121,64
26452,77


55121,64
26452,77


2
Подпрограмма 2 "Содержание зеленых насаждений"
Всего, в т.ч.:
294321,42
118023,65
294321,42
118023,65




2015
53477,72
24655,95
53477,72
24655,95




2016
70284,94
23466,65
70284,94
23466,65




2017
58525,36
23300,35
58525,36
23300,35




2018
54046,42
23300,35
54046,42
23300,35




2019
57986,98
23300,35
57986,98
23300,35




2.1
ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений"
Всего, в т.ч.:
35518,30
29711,20
35518,30
29711,20




2015
7106,64
5711,20
7106,64
5711,20




2016
7095,40
6000,00
7095,40
6000,00




2017
7098,37
6000,00
7098,37
6000,00




2018
7106,64
6000,00
7106,64
6000,00




2019
7111,25
6000,00
7111,25
6000,00




2.2
ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда"
Всего, в т.ч.:
81307,23
300,00
81307,23
300,00




2015
7731,43
300,00
7731,43
300,00




2016
28475,48
0,00
28475,48
0,00




2017
16712,93
0,00
16712,93
0,00




2018
12225,72
0,00
12225,72
0,00




2019
16161,67
0,00
16161,67
0,00




2.3
ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии"
Всего, в т.ч.:
177495,89
88012,45
177495,89
88012,45




2015
38639,65
18644,75
38639,65
18644,75




2016
34714,06
17466,65
34714,06
17466,65




2017
34714,06
17300,35
34714,06
17300,35




2018
34714,06
17300,35
34714,06
17300,35




2019
34714,06
17300,35
34714,06
17300,35




3
Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
Всего, в т.ч.:
59040,36
53275,36
5765,00
0,00
53275,36
53275,36


2015
12866,16
12275,36
590,80
0,00
12275,36
12275,36


2016
42293,55
41000,00
1293,55
0,00
41000,00
41000,00


2017
1293,55
0,00
1293,55
0,00
0,00
0,00


2018
1293,55
0,00
1293,55
0,00
0,00
0,00


2019
1293,55
0,00
1293,55
0,00
0,00
0,00


3.1
Основное мероприятие 1. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
5765,00
0
5765,00
0




2015
590,80
0,00
590,80
0,00




2016
1293,55
0,00
1293,55
0,00




2017
1293,55
0,00
1293,55
0,00




2018
1293,55
0,00
1293,55
0,00




2019
1293,55
0,00
1293,55
0,00




3.1.1
Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
Всего, в т.ч.:
2954,00
0,00
2954,00
0,00




2015
590,80
0,00
590,80
0,00




2016
590,80
0,00
590,80
0,00




2017
590,80
0,00
590,80
0,00




2018
590,80
0,00
590,80
0,00




2019
590,80
0,00
590,80
0,00




3.1.2
Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
Всего, в т.ч.:
2811,00
0,00
2811,00
0,00




2015
0,00
0,00
0,00
0,00




2016
702,75
0,00
702,75
0,00




2017
702,75
0,00
702,75
0,00




2018
702,75
0,00
702,75
0,00




2019
702,75
0,00
702,75
0,00




3.2
Основное мероприятие 2. Строительство объектов благоустройства, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
53275,36
53275,36


53275,36
53275,36


2015
12275,36
12275,36


12275,36
12275,36


2016
41000,00
41000,00


41000,00
41000,00


2017
0,00
0,00


0,00
0,00


2018
0,00
0,00


0,00
0,00


2019
0,00
0,00


0,00
0,00


3.2.1
Строительство фонтана у кинотеатра "Россия"
Всего, в т.ч.:
7693,11
7693,11


7693,11
7693,11


2015
693,11
693,11


693,11
693,11


2016
7000,00
7000,00


7000,00
7000,00


2017
0,00
0,00


0,00
0,00


2018
0,00
0,00


0,00
0,00


2019
0,00
0,00


0,00
0,00


3.2.2
Строительство фонтана у здания по ул. Калинина, 123
Всего, в т.ч.:
4724,44
4724,44


4724,44
4724,44


2015
724,44
724,44


724,44
724,44


2016
4000,00
4000,00


4000,00
4000,00


2017
0,00
0,00


0,00
0,00


2018
0,00
0,00


0,00
0,00


2019
0,00
0,00


0,00
0,00


3.2.3
Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске
Всего, в т.ч.:
38468,76
38468,76


38468,76
38468,76


2015
8468,76
8468,76


8468,76
8468,76


2016
30000,00
30000,00


30000,00
30000,00


2017
0,00
0,00


0,00
0,00


2018
0,00
0,00


0,00
0,00


2019
0,00
0,00


0,00
0,00


3.2.4
Строительство Почетного воинского захоронения
Всего, в т.ч.:
2389,05
2389,05


2389,05
2389,05


2015
2389,05
2389,05


2389,05
2389,05


2016
0,00
0,00


0,00
0,00


2017
0,00
0,00


0,00
0,00


2018
0,00
0,00


0,00
0,00


2019
0,00
0,00


0,00
0,00


4
Подпрограмма 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок"
Всего, в т.ч.:
33214,00
0,00
33214,00
0,00




2015
7294,00
0,00
7294,00
0,00




2016
6480,00
0,00
6480,00
0,00




2017
6120,00
0,00
6120,00
0,00




2018
6840,00
0,00
6840,00
0,00




2019
6480,00
0,00
6480,00
0,00




4.1
Основное мероприятие. Устройство детских игровых площадок на внутриквартальных территориях
Всего, в т.ч.:
33214,00
0,00
33214,00
0,00




2015
7294,00
0,00
7294,00
0,00




2016
6480,00
0,00
6480,00
0,00




2017
6120,00
0,00
6120,00
0,00




2018
6840,00
0,00
6840,00
0,00




2019
6480,00
0,00
6480,00
0,00




5
Подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
Всего, в т.ч.:
239976,39
58523,75
196452,64
15000,00
43523,75
43523,75


2015
43537,47
18523,75
40013,72
15000,00
3523,75
3523,75


2016
75092,05
40000,00
35092,05
0,00
40000,00
40000,00


2017
30054,68
0,00
30054,68
0,00
0,00
0,00


2018
50154,30
0,00
50154,30
0,00
0,00
0,00


2019
41137,89
0,00
41137,89
0,00
0,00
0,00


2019
41137,89
0,00
41137,89
0,00
0,00
0,00


5.1
Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
239976,39
58523,75
196452,64
15000,00
43523,75
43523,75


2015
43537,47
18523,75
40013,72
15000,00
3523,75
3523,75


2016
75092,05
40000,00
35092,05
0,00
40000,00
40000,00


2017
30054,68
0,00
30054,68
0,00
0,00
0,00


2018
50154,30
0,00
50154,30
0,00
0,00
0,00


2019
41137,89
0,00
41137,89
0,00
0,00
0,00


5.1.1
Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
Всего, в т.ч.:
196452,64
15000,00
196452,64
15000,00




2015
40013,72
15000,00
40013,72
15000,00




2016
35092,05
0,00
35092,05
0,00




2017
30054,68
0,00
30054,68
0,00




2018
50154,30
0,00
50154,30
0,00




2019
41137,89
0,00
41137,89
0,00




5.1.2
Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
Всего, в т.ч.:
43523,75
43523,75
0,00
0,00
43523,75
43523,75


2015
3523,75
3523,75
0,00
0,00
3523,75
3523,75


2016
40000,00
40000,00
0,00
0,00
40000,00
40000,00


2017
0,00
0,00
0,00
0,00




2018
0,00
0,00
0,00
0,00




2019
0,00
0,00
0,00
0,00




6
Подпрограмма 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Всего, в т.ч.:
1346426,85
802489,25
1321426,85
799489,25


25000,00
3000,00
2015
277545,45
169632,09
272545,45
166632,09


5000,00
3000,00
2016
267220,35
158214,29
262220,35
158214,29


5000,00
0,00
2017
267220,35
158214,29
262220,35
158214,29


5000,00
0,00
2018
267220,35
158214,29
262220,35
158214,29


5000,00
0,00
2019
267220,35
158214,29
262220,35
158214,29


5000,00
0,00
6.1
ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Всего, в т.ч.:
1082975,37
582324,25
1082975,37
582324,25




2015
224398,09
121559,05
224398,09
121559,05




2016
214644,32
115191,30
214644,32
115191,30




2017
214644,32
115191,30
214644,32
115191,30




2018
214644,32
115191,30
214644,32
115191,30




2019
214644,32
115191,30
214644,32
115191,30




6.2
ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения"
Всего, в т.ч.:
93712,48
72426,00
93712,48
72426,00




2015
19199,56
16125,24
19199,56
16125,24




2016
18628,23
14075,19
18628,23
14075,19




2017
18628,23
14075,19
18628,23
14075,19




2018
18628,23
14075,19
18628,23
14075,19




2019
18628,23
14075,19
18628,23
14075,19




6.3
ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения"
Всего, в т.ч.:
144739,00
144739,00
144739,00
144739,00




2015
28947,80
28947,80
28947,80
28947,80




2016
28947,80
28947,80
28947,80
28947,80




2017
28947,80
28947,80
28947,80
28947,80




2018
28947,80
28947,80
28947,80
28947,80




2019
28947,80
28947,80
28947,80
28947,80




6.4
Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству
Всего, в т.ч.:
25000,00
3000,00




25000,00
3000,00
2015
5000,00
3000,00




5000,00
3000,00
2016
5000,00
0,00




5000,00
0,00
2017
5000,00
0,00




5000,00
0,00
2018
5000,00
0,00




5000,00
0,00
2019
5000,00
0,00




5000,00
0,0
7
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"
Всего, в т.ч.:
216418,70
216418,70
126775,25
126775,25
89643,45
89643,45


2015
44825,82
44825,82
26819,85
26819,85
18005,97
18005,97


2016
42898,22
42898,22
24988,85
24988,85
17909,37
17909,37


2017
42898,22
42898,22
24988,85
24988,85
17909,37
17909,37


2018
42898,22
42898,22
24988,85
24988,85
17909,37
17909,37


2019
42898,22
42898,22
24988,85
24988,85
17909,37
17909,37



Итого по Программе
Всего, в т.ч.:
2491007,88
1397541,79
1977955,16
1059288,15
488052,72
335253,64
25000,00
3000,00
2015
487791,25
312912,97
400741,54
233107,89
82049,71
76805,08
5000,00
3000,00
2016
577552,49
332031,93
400359,74
206669,79
172192,75
125362,14
5000,00
0,00
2017
450951,83
250865,63
383202,79
206503,49
62749,04
44362,14
5000,00
0,00
2018
502573,68
250865,63
399543,47
206503,49
98030,21
44362,14
5000,00
0,00
2019
472138,63
250865,63
394107,62
206503,49
73031,01
44362,14
5000,00
0,00

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.
Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.
Участниками Программы являются:
УЖКХ ТиС;
УКС Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий Программы являются:
МБЭУ;
МКУ "Технический центр".
Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614.
Факторы риска:
внешние риски реализации Программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;
внутренние риски реализации Программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.
Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:
1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;
2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
3) своевременная корректировка мероприятий Программы.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА 1
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ"

Паспорт подпрограммы 1 "Улучшение качественного
состояния объектов улично-дорожной сети"

Наименование подпрограммы 1
Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
2015 - 2019 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 1
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 1
Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети
Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед.
89
88
86
83
82
81
2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт, км (нарастающим итогом)
1,79
3,49
6,73
11,4
22,9
30,96
Задача подпрограммы 1
Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП)
ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети"
Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. <**>
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Местный бюджет:






потребность
301610,16
48244,63
73283,38
44839,67
80120,84
55121,64
утверждено
148811,08
43000,00
26452,77
26452,77
26452,77
26452,77
Другие источники:






федеральный бюджет






бюджет Томской области






внебюджетные источники (по согласованию)






Всего:






потребность
301610,16
48244,63
73283,38
44839,67
80120,84
55121,64
утверждено
148811,08
43000,00
26452,77
26452,77
26452,77
26452,77

--------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 4 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети" и таблице 5 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети".
<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 1 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы 1

Вопрос качественного состояния автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов является одной из основных проблем г. Северска.
Анализ состояния улично-дорожной сети и потребности в ремонтных работах представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатель
Общая протяженность улично-дорожной сети
Дороги с превышением нормативных межремонтных сроков капитального ремонта
Дороги с износом более 50%
Объем капитального ремонта, планируемый в рамках мероприятий Программы
км
128,8
118
69,7
30,2
%
100
92
54,4
23,6

Улично-дорожная сеть г. Северска включает в себя 103 объекта, ее протяженность составляет 128,8 км., из них на 118 км (92%) не выполнялись работы по капитальному ремонту в течение последних 12 - 15 лет, что является нарушением нормативных межремонтных сроков, 54% дорог (69,7 км) имеют степень износа более 50%.
Вследствие значительной степени износа улично-дорожной сети участились случаи просадок и провалов асфальтобетонного покрытия, что приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности. Это вызвано несколькими факторами:
1) значительное повышение нагрузок на поверхность дороги, вызванное стремительным ростом парка автомобилей, увеличением плотности и интенсивности транспортных потоков;
2) нарушение нормативного межремонтного срока службы дорожного полотна автодорог, который составляет 12 лет (Приказ Минтранса Российской Федерации от 01.11.2007 № 157). Фактически работы по капитальному ремонту не проводились более 12 - 15 лет;
3) ухудшение качества дорожного покрытия из-за ежегодного проведения значительных объемов ямочного ремонта, который необходим для поддержания большей части автодорог в нормативном состоянии в связи с отсутствием работ капитального характера;
4) постепенное ослабление оснований автодорог вследствие аварий на инженерных сетях и иных причин.
В таблице 2 приведен сравнительный анализ объемов выполненных работ и выделения средств на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов улично-дорожной сети г. Северска за счет средств местного и областного бюджета за последние 4 года.

Таблица 2

Наименование работ
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
тыс. кв. м
млн руб.
тыс. кв. м
млн руб.
тыс. кв. м
млн руб.
тыс. кв. м
млн руб.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов улично-дорожной сети
33,2
17,7
22,56
15,03
15,4
10,69
33,49
21,02

В текущем году начаты работы по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети (в том числе на объектах, входящих в состав мероприятий настоящей программы). Выполняется капитальный ремонт ул. Победы и просп. Коммунистического, информация представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта
Площадь, кв. м
Затраты, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
ул. Победы
21380
500,00
20880,00
просп. Коммунистический
12567
2000,00
16271,10

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети приведет к уменьшению объемов ежегодного текущего ремонта дорог.
Важным фактором увеличения срока службы объектов улично-дорожной сети является повышение качества проектирования, строительства и капитального ремонта автомобильных дорог. На стадии разработки проектно-сметной документации необходимо предусмотреть применение инновационных материалов, конструкций и технологий. Одновременно для создания в г. Северске безопасной и доступной среды для маломобильных групп населения на стадии проектирования необходимо предусмотреть устройство пандусов.

II. Цели и задачи подпрограммы 1, сроки ее реализации,
целевые показатели (индикаторы) результативности
реализации подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы 1 является улучшение качественного состояния улично-дорожной сети.
Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по выполнению капитального ремонта объектов улично-дорожной сети.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2019 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Улучшение
качественного состояния улично-дорожной сети"

Таблица 4

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год <*>
2019 год <*>
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I. Целевые показатели подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"
1.1
Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте
ед.
90
89
88
88
86
87
83
85
82
84
81
83
Год
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
1.2
Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом)
км
0
1,79
3,49
3,49
6,73
4,51
11,4
6,77
22,9
6,77
30,96
6,77
Год
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" подпрограммы 1
2.1
Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт
ед.
0
1
1
1
1
1
3
2
1
0
1
0
Год
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
2.2
Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети
ед.
0
2
1
0
2
2
1
1
1
0
1
0
Год
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск

--------------------------------
<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 1 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

III. Система мероприятий подпрограммы 1 и
ее ресурсное обеспечение

Задача подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" реализуется ведомственной целевой программой "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети", разработчиком которой является участник Программы - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Финансирование ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 5.

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1
"Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети"

Таблица 5

N
пп
Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реализации, (год)
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Участник/участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
потребность
утверждено
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети
1
ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети"
Всего, в т.ч.:
301610,16
148811,08


301610,16
148811,08

УКС Администрации ЗАТО Северск
Выполнен капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, ед.
7
4
2015
48244,63
43000,00


48244,63
43000,00

1
1
2016
73283,38
26452,77


73283,38
26452,77

1
1
2017
44839,67
26452,77


44839,67
26452,77

3
2
2018
80120,84
26452,77


80120,84
26452,77

1
0
2019
55121,64
26452,77


55121,64
26452,77

1
0

Итого по подпрограмме 1
Всего, в т.ч.:
301610,16
148811,08


301610,16
148811,08





2015
48244,63
43000,00


48244,63
43000,00



2016
73283,38
26452,77


73283,38
26452,77



2017
44839,67
26452,77


44839,67
26452,77



2018
80120,84
26452,77


80120,84
26452,77



2019
55121,64
26452,77


55121,64
26452,77








Приложение 2
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА 2
"СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ"

Паспорт подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений"

Наименование подпрограммы 2
Содержание зеленых насаждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
2015 - 2019 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 2
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участники мероприятий подпрограммы 2
Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 2
Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения
Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт.
4500
3615
2732
1849
964
78
2. Количество деревьев, требующих формовки, шт.
7550
6068
4587
3104
1622
140
3. Количество высаженных саженцев, шт.
500
650
650
650
650
650
Задачи подпрограммы 2
1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений.
2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда.
3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП)
ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений".
ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда".
ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии"
Объем финансирования подпрограммы 2, всего в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. <**>
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Местный бюджет:






потребность
294321,42
53477,72
70284,94
58525,36
54046,42
57986,98
утверждено
118023,65
24655,95
23466,65
23300,35
23300,35
23300,35
Другие источники:






федеральный бюджет






бюджет Томской области






внебюджетные источники






Всего:






потребность
294321,42
53477,72
70284,94
58525,36
54046,42
57986,98
утверждено
118023,65
24655,95
23466,65
23300,35
23300,35
23300,35

--------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 2 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 4 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений" и таблице 5 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений".
<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 2 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы 2

Состояние зеленых насаждений является злободневной проблемой благоустройства территории г. Северска. Деревья и кустарники исполняют роль зеленых фильтров в очищении воздуха, обогащают воздух фитонцидами и кислородом, служат одним из средств борьбы с шумом, регулируют тепловой режим, предохраняют почвенный покров от водной и ветровой эрозии.
Общая площадь зеленых насаждений на территории г. Северска составляет 3331,04 тыс. кв. м, в том числе 1054 тыс. кв. м площадь искусственных газонов.
Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения и находится в аварийном состоянии, что создает опасность для имущества, жизни и здоровья жителей г. Северска, затрудняет производство работ по проведению новых посадок, ухудшает санитарно-гигиенические характеристики, имеет низкие декоративные качества, требует замены. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, необходимо проводить работы по сносу и формовочной обрезке. В реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, в настоящее время включено около 4,5 тысяч деревьев, подлежащих сносу, и порядка 5,5 тысяч деревьев, требующих омолаживающую обрезку. Кроме того, более 2000 деревьев нуждаются в регулярной формовочной обрезке (каждые 3 - 5 лет).
В таблице 1 представлены необходимые объемы работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.

Таблица 1

Местонахождение деревьев
Количество деревьев, подлежащих сносу, шт.
Количество деревьев, подлежащих регулярной формовочной, обрезке, шт.
Количество деревьев, подлежащих омолаживающей обрезке, шт.
По улицам г. Северска
1904
2026
1934
На внутриквартальных территориях
2518
0
3450
Всего
4422
2026
5384

В таблице 2 приведен сравнительный анализ выделения средств на работы по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений в г. Северске в предыдущие годы.

Таблица 2

Наименование работ
2011 год
2012 год
2013 год
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
формовочная обрезка деревьев
0
0
1081
1462,48
0
0
снос старовозрастных деревьев
476
2439
360
1361,00
0
0

Объемы финансирования, выделяемые на содержание зеленых насаждений в последние годы, были недостаточными для поддержания требуемого уровня состояния объектов озеленения.
Прирост площади зеленых насаждений общего пользования также является одним из важнейших показателей благоустроенности г. Северска, которому уделяется особое внимание на областном и всероссийском конкурсах на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование".
Газон - неотъемлемая часть зеленых насаждений любого города. Он представляет собой естественный фон для любых посадок, ландшафтных сооружений, малых архитектурных форм. Общая площадь искусственных травяных газонов в г. Северске составляет 1054 тыс. кв. м.
Неправильная конструкция и эксплуатация газона, ограждающих его бордюрных камней, могут являться источником постоянного загрязнения улиц и дорог, что приводит к дополнительным расходам бюджетных средств. Наиболее типичными являются следующие недостатки:
- уровень грунта на газонах выше уровня ограждающих бордюров;
- уровень газонов выше, чем уровень пешеходных дорожек;
- уровень обочин выше, чем уровень дороги.
На территории г. Северска 21,3% газонов на площади 224,48 тыс. кв. м имеют изменения конструкции до состояния, при котором газон становится источником загрязнения проезжей части. В целях исключения загрязнения проезжей части и улучшения эстетической привлекательности необходимо осуществлять планомерный капитальный ремонт газонов, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Площадь газонов, подлежащих ремонту в первую очередь, составляет 156,04 тыс. кв. м.
Информация об объемах планируемых работ представлена в таблице 3.

Таблица 3

Перечень газонов, требующих ремонта
Площадь газона, требующего ремонта, кв. м
Площадь газона, вошедшая в состав работ в рамках программы, кв. м
1
2
3
просп. Коммунистический
54710
35824
ул. Первомайская
18805
6657
ул. Свердлова
7305
7305
ул. Советская
5240
5240
ул. Царевского
17520
6495
ул. Парковая
13500
6366
ул. Победы
12079
6510
ул. Ленина
26880
18423
Итого:
156039
92820

II. Цели и задачи подпрограммы 2, сроки ее реализации,
целевые показатели (индикаторы) результативности
реализации подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 является создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений;
обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов;
организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения.
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015 - 2019 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2
"Содержание зеленых насаждений"

Таблица 4

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год <*>
2019 год <*>
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I. Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений"
1.1
Количество деревьев, подлежащих сносу
шт.
4500
4500
3615
3748
2732
3028
1849
2308
964
1588
78
868
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.2
Количество деревьев, требующих формовки
шт.
7500
7550
6068
6271
4587
5142
3104
4013
1622
2484
140
1755
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.3
Количество высаженных саженцев
шт.
500
500
650
500
650
0
650
0
650
0
650
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
МБЭУ
II. Целевые показатели задачи 1 "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" подпрограммы 2
2.1
Количество ликвидированных старовозрастных деревьев
шт.
0
480
885
752
883
720
883
720
885
720
886
720
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
МБЭУ
2.2
Количество отформованных зеленых насаждений
шт.
50
45
1481
1279
1482
1129
1483
1129
1482
1129
1482
1129
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
МБЭУ
III. Целевой показатель задачи 2 "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" подпрограммы 2
3.1
Количество высаженных саженцев
шт.
500
500
650
500
650
0
650
0
650
0
650
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
МБЭУ
IV. Целевые показатели задачи 3 "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" подпрограммы 2
4.1
Площадь содержания цветников
100 кв. м
56,57
56,57
56,57
56,57
56,57
56,57
56,57
56,57
56,57
56,57
56,57
56,57
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
4.2
Площадь выкошенных газонов
га
104,38
104,38
104,38
104,38
104,38
104,38
104,38
104,38
104,38
104,38
104,38
104,38
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС

--------------------------------
<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 2 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

III. Система мероприятий подпрограммы 2
и ее ресурсное обеспечение

Задача 1 "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений".
Задача 2 "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда".
Задача 3 "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения".
Разработчиком ведомственных целевых программ "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений", "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов", "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" является участник подпрограммы 2 - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, участником мероприятий подпрограммы 2 является МБЭУ.
Финансирование осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 5.

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
"Содержание зеленых насаждений"

Таблица 5

N
пп
Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реализации, (год)
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Участник/участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
потребность
утверждено
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений
1
ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений"
Всего, в т.ч.:
35518,30
29711,20


35518,30
29711,20

УЖКХ ТиС/МБЭУ
Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт.
4422
3537
2015
7106,64
5711,20


7106,64
5711,20

885
752
2016
7095,40
6000,00


7095,40
6000,00

883
720
2017
7098,37
6000,00


7098,37
6000,00

883
720
2018
7106,64
6000,00


7106,64
6000,00

885
720
2019
7111,25
6000,00


7111,25
6000,00

886
720
Задача 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов
2.1
ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда"
Всего, в т.ч.:
81307,23
300,00


81307,23
300,00

УЖКХ ТиС/МБЭУ
Количество высаженных саженцев, шт.
3250
500
2015
7731,43
300,00


7731,43
300,00

650
500
2016
28475,48
0,00


28475,48
0,00

650
0
2017
16712,93
0,00


16712,93
0,00

650
0
2018
12225,72
0,00


12225,72
0,00

650
0
2019
16161,67
0,00


16161,67
0,00

650
0
2015







УЖКХ ТиС/МБЭУ
Площадь отремонтированного газона, тыс. кв. м
6,50
0
2016







35,82
0
2017







19,2
0
2018







12,86
0
2019







24,93
0
Задача 3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии
3.1
ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии"
Всего, в т.ч.:
177495,89
88012,45


177495,89
88012,45

УЖКХ ТиС/МБЭУ
Содержание цветников, 100 кв. м


2015
38639,65
18644,75


38639,65
18644,75

56,57
56,57
2016
34714,06
17466,65


34714,06
17466,65

56,57
56,57
2017
34714,06
17300,35


34714,06
17300,35

56,57
56,57
2018
34714,06
17300,35


34714,06
17300,35

56,57
56,57
2019
34714,06
17300,35


34714,06
17300,35

56,57
56,57
2015







Площадь выкошенных газонов, га
104,38
104,38
2016







104,38
104,38
2017







104,38
104,38
2018







104,38
104,38
2019







104,38
104,38

Итого по подпрограмме 2
Всего, в т.ч.:
294321,42
118023,65


294321,42
118023,65





2015
53477,72
24655,95


53477,72
24655,95



2016
70284,94
23466,65


70284,94
23466,65



2017
58525,36
23300,35


58525,36
23300,35



2018
54046,42
23300,35


54046,42
23300,35



2019
57986,98
23300,35


57986,98
23300,35








Приложение 3
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА 3
"СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ МАССОВОГО
ПОСЕЩЕНИЯ"

Паспорт подпрограммы 3 "Создание комфортной
среды в местах массового посещения"

Наименование подпрограммы 3
Создание комфортной среды в местах массового посещения
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
2015 - 2019 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 3
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 3
Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения
Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт.
146
40
46
46
46
46
2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
1,7
0,02
9,1
18,2
27,3
25,8
3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, единиц
2
1
1
0
0
0
Задачи подпрограммы 3
1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения.
2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП)
Отсутствуют
Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. <**>
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Местный бюджет:






потребность
59040,36
12866,16
42293,55
1293,55
1293,55
1293,55
утверждено
53275,36
12275,36
41000,00
0,00
0,00
0,00
Другие источники:






федеральный бюджет






бюджет Томской области






внебюджетные источники (по согласованию)






Всего:






потребность
59040,36
13428,36
42153,00
1293,55
1293,55
1293,55
утверждено
53275,36
12275,36
41000,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 3 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения" и таблице 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения".
<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 3 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы 3

Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.
Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. В нашем городе имеется 12 основных объектов благоустройства данной категории, являющихся неотъемлемой частью архитектурного и социального облика города. Общая площадь скверов, расположенных на территории города, составляет 517,77 тыс. кв. м, 50% указанных объектов благоустройства не подвергались ремонту и реконструкции более 10 лет.
Оснащение скверов малыми архитектурными формами в настоящее время минимальное, не отвечающее современным требованиям, в основном это скамейки и урны для сбора мусора, изготовленные 7 - 15 лет назад.
Для повышения уровня благоустройства, создания современного архитектурного облика и комфортных условий для горожан необходимо произвести капитальный ремонт 4 скверов, расположенных в шаговой доступности от жилых кварталов и являющихся местами для отдыха и прогулок жителей, придав каждому из них индивидуальный облик. При этом построить 4 новых фонтана, установить порядка 450 единиц различных малых архитектурных форм (садово-парковая мебель, детское игровое оборудование, скульптурные элементы, иные малые архитектурные формы).
На территории г. Северска имеется острая необходимость строительства нового участка муниципального общественного кладбища, а также обустройства участка Почетного воинского захоронения.
В настоящее время действующее городское кладбище может предоставить участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность проектирования и устройства нового участка общественного муниципального кладбища.
В связи с многочисленными обращениями военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов необходимо обустроить участок Почетного воинского захоронения

II. Цели и задачи подпрограммы 3, сроки ее реализации,
целевые показатели (индикаторы) результативности
реализации подпрограммы 3

Основной целью подпрограммы 3 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения;
строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения.
Сроки реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2019 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3
"Создание комфортной среды в местах массового посещения"

Таблица 1

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год <*>
2019 год <*>
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I. Целевые показатели подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
1.1
Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения
шт.
11
146
40
0
46
0
46
0
46
0
46
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.2
Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище
га
0
1,7
0,02
0,02
9,1
9,1
18,2
18,2
27,3
16,7
25,8
15,2
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
1.3
Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
ед.
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи 1 "Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения" подпрограммы 3
2.1
Количество установленных садово-парковых диванов
шт.
0
200
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
2.2
Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
шт.
0
0
0
0
6
0
6
0
6
0
6
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
III. Целевые показатели задачи 2 "Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения" подпрограммы 3
3.1
Количество построенных фонтанов
шт.
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Год
Ведомственная отчетность
УКС Администрации ЗАТО Северск

--------------------------------
<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 3 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

III. Система мероприятий подпрограммы 3
и ее ресурсное обеспечение

Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 3 планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) приобретение и монтаж малых архитектурных форм;
2) строительство объектов благоустройства.
Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3
"Создание комфортной среды в местах массового посещения"

Таблица 2

N
пп
Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реализации (год)
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Участник/участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
потребность
утверждено
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения
1
Основное мероприятие 1. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
5765,00
0,00


5765,00
0,00

УЖКХ ТиС
Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт.
224
0
2015
590,80
0,00


590,80
0,00

40
0
2016
1293,55
0,00


1293,55
0,00

46
0
2017
1293,55
0,00


1293,55
0,00

46
0
2018
1293,55
0,00


1293,55
0,00

46
0
2019
1293,55
0,00


1293,55
0,00

46
0
1.1
Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
Всего, в т.ч.:
2954,00
0,00


2954,00
0,00

УЖКХ ТиС
Количество установленных садово-парковых диванов, шт.
200
0
2015
590,80
0,00


590,80
0,00

40
0
2016
590,80
0,00


590,80
0,00

40
0
2017
590,80
0,00


590,80
0,00

40
0
2018
590,80
0,00


590,80
0,00

40
0
2019
590,80
0,00


590,80
0,00

40
0
1.2
Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
Всего, в т.ч.:
2811,00
0,00


2811,00
0,00

УЖКХ ТиС
Количество установленных вазонов, скульптур, шт.
24
0
2015
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2016
702,75
0,00


702,75
0,00

6
0
2017
702,75
0,00


702,75
0,00

6
0
2018
702,75
0,00


702,75
0,00

6
0
2019
702,75
0,00


702,75
0,00

6
0
Задача 2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения
2
Основное мероприятие 2. Строительство объектов благоустройства, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
53275,36
53275,36


53275,36
53275,36

УКС Администрации ЗАТО Северск
Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства, ед.
2
2
2015
12275,36
12275,36


12275,36
12275,36

1
1
2016
41000,00
41000,00


41000,00
41000,00

1
1
2017
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2018
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2019
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2.1
Строительство фонтана у кинотеатра "Россия"
Всего, в т.ч.:
7693,11
7693,11


7693,11
7693,11

УКС Администрации ЗАТО Северск
Количество построенных фонтанов, шт.
1
1
2015
693,11
693,11


693,11
693,11

0
0
2016
7000
7000


7000
7000

1
1
2017
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2018
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2019
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2.2
Строительство фонтана у здания по ул. Калинина, 123
Всего, в т.ч.:
4724,44
4724,44


4724,44
4724,44

УКС Администрации ЗАТО Северск
Количество построенных фонтанов, шт.
1
1
2015
724,44
724,44


724,44
724,44

1
1
2016
4000,00
4000,00


4000,00
4000,00

0
0
2017
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2018
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2019
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2.3
Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске
Всего, в т.ч.:
38468,76
38468,76


38468,76
38468,76

УКС Администрации ЗАТО Северск
Площадь свободных земельных участков под новые захоронения, га
55,82
9,12
2015
8468,76
8468,76


8468,76
8468,76

0,02
0,02
2016
30000,00
30000,00


30000,00
30000,00

9,1
9,1
2017
0,00
0,00


0,00
0,00

18,2
0
2018
0,00
0,00


0,00
0,00

27,3
0
2019
0,00
0,00


0,00
0,00

25,8
0
2.4
Строительство Почетного воинского захоронения
Всего, в т.ч.:
2389,05
2389,05


2389,05
2389,05

УКС Администрации ЗАТО Северск
Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед.
1
1
2015
2389,05
2389,05


2389,05
2389,05

1
1
2016
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2017
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2018
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2019
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0

Итого по подпрограмме 3
Всего, в т.ч.:
59040,36
53275,36


59040,36
53275,36





2015
12866,16
12275,36


12866,16
12275,36



2016
42293,55
41000,00


42293,55
41000,00



2017
1293,55
0,00


1293,55
0,00



2018
1293,55
0,00


1293,55
0,00



2019
1293,55
0,00


1293,55
0,00








Приложение 4
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА 4
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК"

Паспорт подпрограммы 4 "Модернизация и
устройство детских игровых площадок"

Наименование подпрограммы 4
Модернизация и устройство детских игровых площадок
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
2015 - 2019 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 4
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 4
Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов
Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, %
24,5
29,6
34,4
38,9
44
48,8
Задача подпрограммы 4
Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП)
Отсутствуют
Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. <**>
Источники
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Местный бюджет:






потребность
33214
7294
6480
6120
6840
6480
утверждено
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет






бюджет Томской области






внебюджетные источники (по согласованию)






Всего:






потребность
33214
7294
6480
6120
6840
6480
утверждено
0
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 4 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок" и таблице 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок".
<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 4 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы 4

Комфортные внутриквартальные территории должны обеспечивать полноценный отдых и времяпрепровождение как детей, так и взрослого населения.
Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская площадка, территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиями безопасности.
Необходимость разработки данной подпрограммы 4 обусловлена причинами следующего характера:
1) наличие большого количества игрового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, предъявляемым действующими нормативными документами;
2) значительный объем бюджетных затрат на ремонт существующего морально устаревшего игрового оборудования;
3) неэффективное использование существующего игрового оборудования детских игровых площадок (часть игрового оборудования из-за непривлекательного внешнего вида не используется детьми).
На детских игровых площадках, построенных в 90-е годы и ранее, многие игровые элементы эстетически непривлекательны, не соответствуют комплексу стандартов безопасности игрового оборудования. На текущий ремонт игрового оборудования ежегодно выделяется до 700 тыс. руб. Производятся окраска, замена деревянных деталей, сварочные работы. При этом общий вид площадок и их оснащенность игровыми элементами практически не меняются. Такое состояние детского игрового оборудования приводит не только к низкому уровню благоустроенности территории г. Северска, но и к отсутствию условий для полноценного отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.
В настоящее время на внутриквартальных территориях города имеется 375 детских игровых площадок, на 283 площадках (75,5% от общего количества) требуется произвести обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2014 год 92 площадки оснащены новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов по безопасности детского игрового оборудования, что составляет 24,5% от потребности.
Подпрограммой 4 предусмотрена установка новых игровых комплексов во всех кварталах города с заменой морально устаревшего оборудования на новое, имеющее сертификаты соответствия стандартам безопасности. Всего планируется установить 91 игровой комплекс. После реализации указанных мероприятий 48,8% детских игровых площадок будут оснащены современным игровым оборудованием.

II. Цели и задачи подпрограммы 4, сроки ее реализации,
целевые показатели (индикаторы) результативности
реализации подпрограммы 4

Основной целью подпрограммы 4 является улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов Достижение цели обеспечивается путем решения следующей задачи - доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности.
Сроки реализации подпрограммы 4 - 2015 - 2019 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 4 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 4
"Модернизация и устройство детских игровых площадок"

Таблица 1

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год <*>
2019 год <*>
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I. Целевые показатели подпрограммы 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок"
1.1
Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом)
%
21,1
24,5
29,6
24,5
34,4
24,5
38,9
24,5
44
24,5
48,8
24,5
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
II. Целевые показатели задачи 1 "Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности" подпрограммы 4
2.1
Количество устроенных детских площадок
ед.
3
12
19
0
18
0
17
0
19
0
18
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС

--------------------------------
<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 4 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

III. Система мероприятий подпрограммы 4
и ее ресурсное обеспечение

Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 4 планируется реализация основного мероприятия "Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием".
Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4
"Модернизация и устройство детских игровых площадок"

Таблица 2

N
пп
Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реализации (год)
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Участник/участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
потребность
утверждено
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача. Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности
1
Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием
Всего, в т.ч.:
33214,00
0,00


33214,00
0,00

УЖКХ ТиС
Количество устроенных детских площадок, ед.
91
0
2015
7294,00
0,00


7294,00
0,00

19
0
2016
6480,00
0,00


6480,00
0,00

18
0
2017
6120,00
0,00


6120,00
0,00

17
0
2018
6840,00
0,00


6840,00
0,00

19
0
2019
6480,00
0,0


6480,00
0,0

18
0

Итого по подпрограмме 4
Всего, в т.ч.:
33214,00
0,00


33214,00
0,00



91
0
2015
7294,00
0,00


7294,00
0,00


19
0
2016
6480,00
0,00


6480,00
0,00


18
0
2017
6120,00
0,00


6120,00
0,00


17
0
2018
6840,00
0,00


6840,00
0,00


19
0
2019
6480,00
0,0


6480,00
0,0


18
0





Приложение 5
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА 5
"ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТЕВЫХ СТОЯНОК АВТОТРАНСПОРТА И РАСШИРЕНИЕ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ"

Паспорт подпрограммы 5 "Организация гостевых стоянок
автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов
на внутридворовых территориях"

Наименование подпрограммы 5
Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
2015 - 2019 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее УЖКХ ТиС)
Участники подпрограммы 5
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 5
Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях
Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс. кв. м
13,13
31,36
48,96
64,03
88,9
109,52
2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой
9
4
4
11
8
10
Задача подпрограммы 5
Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП)
Отсутствуют
Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. <**>
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Местный бюджет:






потребность
239976,39
43537,47
75092,05
30054,68
50154,30
41137,89
утверждено
58523,75
18523,75
40000,00
0,00
0,00
0,00
Другие источники:






федеральный бюджет






бюджет Томской области






внебюджетные источники (по согласованию)






Всего:






потребность
239976,39
43537,47
75092,05
30054,68
50154,30
41137,89
утверждено
58523,75
18523,75
40000,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 5 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" и таблице 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях".
<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 5 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы 5

В настоящее время парковка автомобилей во дворах г. Северска остается одной из наиболее острых проблем. Обеспечение современного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовые территории от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств.
Узкие внутриквартальные проезды создают непреодолимые препятствия для проезда крупногабаритной спецтехники и иных транспортных средств. Стоящие во дворе автомобили - это фактор социальной напряженности, повод для конфликтов между автовладельцами и жителями многоквартирных домов, не имеющими автомобилей, так как под парковку используются газоны, детские, хозяйственные и спортивные площадки. Применение штрафных санкций не может привести к нужному результату, пока не будет создана альтернатива автомобильным стоянкам в неустановленных местах.
По оперативным данным ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, на сегодняшний день на территории г. Северска зарегистрировано 37 тыс. единиц частных легковых автотранспортных средств. На платных (в том числе многоуровневых) стоянках, расположенных в черте города, гаражных боксах, на гостевых стоянках, организованных на улицах города и внутриквартальных территориях, можно разместить около 24 тыс. автомобилей. Следовательно, для создания комфортных условий проживания на территории г. Северска необходимо создать порядка 13 тыс. дополнительных парковочных мест.
В основе организации и реконструкции мест для парковки автотранспортных средств на внутридворовой территории должен быть использован набор технических решений по расширению внутриквартальных проездов в сочетании с устройством гостевых стоянок и парковок.
Программой предусмотрено создание максимально возможного количества парковочных мест в каждом квартале г. Северска. Общая площадь новых парковочных мест составит порядка 99 тыс. кв. м, что позволит осуществлять доступную парковку примерно 4 тыс. автомобилей, что составляет 30% от потребности.
Обеспечение нормального уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую территорию от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств.
Кроме того, на территории г. Северска является актуальной проблема благоустройства микрорайона № 10. В Администрацию ЗАТО Северск поступают многочисленные жалобы от жителей на необустроенность придомовых территорий и низкое качество внутриквартальных проездов, устройство которых не было завершено в период застройки микрорайона.

II. Цели и задачи подпрограммы 5, сроки ее реализации,
целевые показатели (индикаторы) результативности
реализации подпрограммы 5

Основной целью подпрограммы 5 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях.
Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по созданию обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях.
Сроки реализации подпрограммы 5 - 2015 - 2019 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 5 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 5 "Организация
гостевых стоянок автотранспорта и расширение
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"

Таблица 1

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единицы измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год <*>
2019 год <*>
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I. Целевые показатели подпрограммы 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
1.1
Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
тыс. кв. м
1,13
13,13
31,36
19,42
48,96
0
64,03
0
88,9
0
109,52
0
Год
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.2
Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой
ед.
1
9
4
2
4
1
11
0
8
0
10
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС/УКС Администрации ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи 1 "Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях"
2.1
Количество актов ввода в эксплуатацию объектов для обновления инфраструктуры внутриквартальных территорий
ед.
3
46
32
10
15
0
15
0
15
0
15
0
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС/УКС Администрации ЗАТО Северск
2.2
Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10
кв. м
0
0
0
0
17000
17000
0
0
0
0
0
0
Год
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС/УКС Администрации ЗАТО Северск

--------------------------------
<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 5 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

III. Система мероприятий подпрограммы 5
и ее ресурсное обеспечение

Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 5 планируется реализация основного мероприятия "Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой".
Финансирование основного мероприятия подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5
"Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"

Таблица 2

N
пп
Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реализации
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Участник/участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
потребность
утверждено
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях
1
Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
239976,39
58523,75


239976,39
58523,75

УЖКХ ТиС
УКС Администрации ЗАТО Северск
Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед.
37
3
2015
43537,47
18523,75


43537,47
18523,75

4
2
2016
75092,05
40000,00


75092,05
40000,00

4
1
2017
30054,68
0,00


30054,68
0,00

11
0
2018
50154,30
0,00


50154,30
0,00

8
0
2019
41137,89
0,00


41137,89
0,00

10
0
1.1
Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
Всего, в т.ч.:
196452,64
15000,00


196452,64
15000,00

УЖКХ ТиС
Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. кв. м
96,39
6,29
2015
40013,72
15000,00


40013,72
15000,00

18,23
6,29
2016
35092,05
0,00


35092,05
0,00

17,6
0
2017
30054,68
0,00


30054,68
0,00

15,07
0
2018
50154,30
0,00


50154,30
0,00

24,87
0
2019
41137,89
0,00


41137,89
0,00

20,62
0
1.2
Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
Всего, в т.ч.:
43523,75
43523,75


43523,75
43523,75

УКС Администрации ЗАТО Северск
Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, кв. м
17000
17000
2015
3523,75
3523,75


3523,75
3523,75

0
0
2016
40000,00
40000,00


40000,00
40000,00

17000
17000
2017
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2018
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0
2019
0,00
0,00


0,00
0,00

0
0

Итого по подпрограмме 5
Всего, в т.ч.:
239976,39
58523,75


239976,39
58523,75





2015
43537,47
18523,75


43537,47
18523,75

2016
75092,05
40000,00


75092,05
40000,00

2017
30054,68
0,00


30054,68
0,00

2018
50154,30
0,00


50154,30
0,00

2019
41137,89
0,00


41137,89
0,00






Приложение 6
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и
озеленения территории г. Северска"
на 2015 - 2019 годы

ПОДПРОГРАММА 6
"ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Паспорт подпрограммы 6 "Текущее содержание и ремонт
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

Наименование подпрограммы 6
Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
2015 - 2019 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участник подпрограммы 6
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участники мероприятий подпрограммы 6
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Технический центр".
Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 6
Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения
Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети, %
3,2
5
5
5
5
5
2. Отловлено безнадзорных животных, голов
580
650
650
650
650
650
3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и предоставлением услуг, условных единиц
280
280
280
280
280
280
Задачи подпрограммы 6
1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства.
2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения.
3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения.
4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 6 (далее - ВЦП)
ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства".
ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения".
ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения"
Объем финансирования подпрограммы 6, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. <**>
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Местный бюджет:






потребность
1322564,35
271956,55
262176,45
260182,45
264124,45
264124,45
утверждено
777595,93
163012,37
153170,39
151176,39
155118,39
155118,39
Другие источники (расписать)






Федеральный бюджет






Бюджет Томской области
23862,50
5588,90
5043,90
7037,90
3095,90
3095,90
Внебюджетные источники (по согласованию)






Всего:






потребность
1346426,85
277545,45
267220,35
267220,35
267220,35
267220,35
утверждено
802489,25
169632,09
158214,29
158214,29
158214,29
158214,29

--------------------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 6 с учетом утвержденного объема финансирования приведено в таблице 1 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" и таблице 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства".
<**> Объем утвержденного финансирования подпрограммы 6 на 2018 и 2019 годы является прогнозным и взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы 6

На учете в муниципальной казне Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск на территории г. Северска числится: 45 автомобильных дороги, протяженностью 74,05 км, 58 объектов улично-дорожной сети, протяженностью 54,75 км, 45 жилых микрорайонов, протяженностью внутриквартальных проездов 90,54 км. Протяженность наружной сети ливневой канализации составляет 72,9 км. Инженерные сооружения - мосты (в том числе пешеходные) 9 шт., протяженностью 267 м.
В условиях дефицита денежных средств первоочередной задачей дорожной отрасли является сохранение существующей инфраструктуры, поддержание на должном уровне улично-дорожной сети, автомобильных дорог, их транспортно-эксплуатационного состояния. Поэтому приоритетным направлением является содержание улиц, дорог, проездов и сооружений на них.
За 2013, 2014 годы со стороны ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск увеличилось количество предписаний и административных штрафов за ненадлежащее содержание и ремонт улично-дорожной сети.
Усиление надзора со стороны контролирующих органов за качеством уборки улиц, содержанием и ремонтом дорог, тротуаров требует постоянного повышения степени механизации работ, бесперебойной работы специальной уборочной техники, увеличения кратности уборки в зимний и летний периоды.
За последние несколько лет на средства, выделенные из областного и местного бюджетов, производились работы по ремонту дорог и улиц. Объем выделенных средств был недостаточен для своевременного проведения ремонтных работ в необходимом объеме. В результате несоответствия выделенных объемов финансирования фактической потребности средств для производства ремонта увеличились межремонтные сроки, что вызывает интенсивное разрушение автодорог. Транспортно-эксплуатационное состояние автодорог не соответствует фактической интенсивности движения транспортных средств и требованиям безопасности дорожного движения.
Интенсивное увеличение парка транспортных средств, недостаточность объемов и темпов ремонта и реконструкции дорожной сети, несоответствие уровня их обустройства современным требованиям приводят к значительному ухудшению состояния дорог и условий движения транспорта.
На многих остановочных площадках разрушение бордюрного камня превышает нормативные пределы.
Нуждается в совершенствовании содержание обстановки улично-дорожной сети. Анализ состояния улично-дорожной сети г. Северска выявил ряд основных проблем, к которым относятся:
- недостаточное финансирование для проведения капитального ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных и межквартальных проездов;
- несоответствие улично-дорожной сети техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог;
- увеличение количества участников дорожного движения.
В целях улучшения качества содержания городской территории, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории г. Северска будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества содержания объектов благоустройства:
- проведение мероприятий по текущему содержанию инфраструктуры улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями;
- усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации;
- проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, объектов и элементов благоустройства.
В г. Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо обеспечивать:
- оформление к праздникам площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп. Коммунистического и разделительной полосы по просп. Коммунистическому;
- установку и украшение 8 новогодних елей;
- изготовление и монтаж баннеров на 6 муниципальных стойках, на цоколе здания Музыкального театра и фасаде жилого дома по просп. Коммунистическому, 96;
- поддержание в надлежащем состоянии 9 памятников;
- функционирование в летний период 4 фонтанов.
Для участия во всероссийском и областном конкурсах по благоустройству необходимо изготовление:
- 20 экз. буклетов;
- 100 экз. фотоальбомов.
В г. Северске ежегодно проводится городской конкурс "Северский дворик" для привлечения населения, городских предприятий, предприятий и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.
Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения необходимо осуществлять:
- круглосуточное дежурство бригады по доставке тел умерших в морг;
- доставку питьевой воды в населенные пункты, где отсутствует водоснабжение;
- эвакуацию брошенного автотранспорта;
- мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных.
Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять следующий комплекс работ по благоустройству:
отлов и содержание бродячих животных;
праздничное оформление города;
обеспечение бесперебойной работы фонтанов;
иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.

II. Цели и задачи подпрограммы 6, сроки ее реализации,
целевые показатели (индикаторы) результативности
реализации подпрограммы 6

Основной целью подпрограммы 6 является поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства;
обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения;
обеспечение контроля за качеством работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания;
увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству.
Сроки реализации подпрограммы 6 - 2015 - 2019 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 6 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 6 "Текущее
содержание и ремонт объектов улично-дорожной
сети и внешнего благоустройства"

Таблица 1

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единицы измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013
2014
2015
2016
2017
2018 год <*>
2019 год <*>
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
с учетом требуемого финансирования
с учетом прогнозного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I. Целевые показатели подпрограммы 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
1.1
Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети
%
1,4
3,2
5
2,5
5
2
5
2
5
2
5
2
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.2
Отловлено безнадзорных животных
голов
439
580
650
540
650
490
650
490
650
490
650
490
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
1.3
Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг
усл. ед.
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
Ежеквартально
Ведомственная
МКУ ТЦ














отчетность

II. Целевые показатели задачи 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
2.1
Площадь асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт
тыс. кв. м
15,4
34,9
55,9
27,37
55,9
22,25
55,9
22,25
55,9
22,25
55,9
22,2
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
2.2
Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог
куб. м
14158
14633
14500
13700
14500
13700
14500
13700
14500
13700
14500
13700
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
III. Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения"
3.1
Количество функционирующих фонтанов
ед.
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
3.2
Объем доставленной воды
куб. м
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
МБЭУ
3.3
Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
дней
365
365
365
365
366
366
365
365
365
365
365
365
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
УЖКХ ТиС
IV. Целевые показатели задачи 3 "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения"
4.1
Количество курируемых контрактов и договоров подряда
усл. ед.
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Ежеквартально
Ведомственная отчетность
МКУ ТЦ
V. Целевые показатели задачи 4 "Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству"
5.1
Количество приобретенной спецтехники и оборудования
ед.
10
1
2
1
2
0
2
0
2
0
2
0
Год
Ведомственная отчетность
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

--------------------------------
<*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 6 на 2018 и 2019 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

III. Система мероприятий подпрограммы 6 и
ее ресурсное обеспечение

Задача 1 подпрограммы 6 "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" реализуется ведомственной целевой программой "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства".
Задача 2 подпрограммы 6 "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" реализуется ведомственной целевой программой "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения".
Задача 3 подпрограммы 6 "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" реализуется ведомственной целевой программой "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения".
На решение задачи 4 подпрограммы 6 "Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству" направлена реализация основного мероприятия подпрограммы 6 "Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству".
Разработчиком указанных ВЦП является ответственный исполнитель Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий подпрограммы 6 являются Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Технический центр", Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.
Финансирование ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства", ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" и основного мероприятия "Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству" осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения", помимо финансирования из средств местного бюджета, финансируется из бюджета Томской области в размере 15479,50 тыс. руб. Указанные средства направлены на финансирование отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании Закона Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных". Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 "Текущее
содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и
внешнего благоустройства"

Таблица 2

N
пп
Наименования задачи подпрограммы 6, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реализации (годы)
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Участник/участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
потребность
утверждено
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
1.1
ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
Всего, в т.ч.:
1082975,37
582324,25

8383,00
1074592,37
573941,25

УЖКХ ТиС/МБЭУ
Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, куб. м
72500
41100
2015
224398,09
121559,05

2493,00
221905,09
119066,05

14500
13700
2016
214644,32
115191,30

1948,00
212696,32
113243,30

14500
13700
2017
214644,32
115191,30

3942,00
210702,32
111249,30

14500
13700
2018
214644,32
115191,30


214644,32
115191,30

14500
13700
2019
214644,32
115191,30


214644,32
115191,30

14500
13700
Задача 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения
2.1
ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения"
Всего, в т.ч.:
93712,48
72426,00

15479,50
78232,98
56946,50

УЖКХ ТиС/МБЭУ
Объем доставленной воды, куб. м
300
300
2015
19199,56
16125,24

3095,90
16103,66
13029,34

60
60
2016
18628,23
14075,19

3095,90
15532,33
10979,29

60
60
2017
18628,23
14075,19

3095,90
15532,33
10979,29

60
60
2018
18628,23
14075,19

3095,90
15532,33
10979,29

60
60
2019
18628,23
14075,19

3095,90
15532,33
10979,29

60
60
Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
3.1
ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения я"
Всего, в т.ч.:
144739,00
144739,00


144739,00
144739,00

УЖКХ ТиС/МКУ ТЦ
Количество курируемых контрактов и договоров подряда, усл. ед.
3000
3000
2015
28947,80
28947,80


28947,80
28947,80

600
600
2016
28947,80
28947,80


28947,80
28947,80

600
600
2017
28947,80
28947,80


28947,80
28947,80

600
600
2018
28947,80
28947,80


28947,80
28947,80

600
600
2019
28947,80
28947,80


28947,80
28947,80

600
600
Задача 4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству
4.1
Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству
Всего, в т.ч.:
25000,00
3000,00


25000,00
3000,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Количество приобретенной техники и оборудования, ед.
10
1
2015
5000,00
3000,00


5000,00
3000,00

2
1
2016
5000,00
0,00


5000,00
0,00

2
0
2017
5000,00
0,00


5000,00
0,00

2
0
2018
5000,00
0,00


5000,00
0,00

2
0
2019
5000,00
0,00


5000,00
0,00

2
0

Итого по подпрограмме 6
Всего, в т.ч.:
1346426,85
802489,25

23862,50
1322564,35
778626,75





2015
277545,45
169632,09

5588,90
271956,55
164043,19



2016
267220,35
158214,29

5043,90
262176,45
153170,39



2017
267220,35
158214,29

7037,90
260182,45
151176,39



2018
267220,35
158214,29

3095,90
264124,45
155118,39



2019
267220,60
158214,29

3095,90
264124,45
155118,39





------------------------------------------------------------------